Întrebări și răspunsuri

icon В какой налоговый период декларируется налоговая накладная в декларации по НДС в случае, когда дата поставки услуги отличается от даты ее выдачи?

В соответствии с ч. (1) ст. 117 НК, субъект налогообложения, осуществляющий облагаемую поставку на территории страны, обязан представить покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку. Представление налоговой накладной осуществляется на момент возникновения налогового обязательства, установленного ст. 108 НК.Так, на основании предписаний ч. (4) ст. 108 НК, для услуг датой поставки считается дата оказания услуги, дата выписки налоговой накладной или дата осуществления полной или частичной оплаты субъекту налогообложения, в зависимости от того, что имело место ранее. Отметим также, что факт оказания услуги устанавливается путем её принятия (подтверждение путем подписания соответствующих документов) получателем (покупателем). Следовательно, при оказании услуги накладная выписывается на дату поставки, установленную согласно ч. (4) ст. 108 НК.Также, на основании лит. b) ч. (4) ст. 118 НК, запись о налоговой накладной в журнале учета поставки товаров осуществл...

author icon

Andrei Nevreanschi

Monitorul fiscal FISC.md Nr.29 2016


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul

Deja sunt abonat
image

Abonament Premium

2 499 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

1 599 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

799 MDL

Comandă acum

4080 vizualizări

Data publicării:

15 Februarie /2016 12:34

Domeniu:

T.V.A. | Declarație TVA

Etichete:

налоговая накладная | НДС | налоговый период

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon