
Было принято очень много документов, которые также не один раз изменялись и дополнялись, по порядку заполнения декларации по НДС, отчет TVA12, но очень хочется понять, нужно ли в графе 12 декларации отражать сумму из налоговой накладной, полученной от неплательщика НДС, или эти суммы должны отражаться в другой графе? И, соответственно, при отражении этой налоговой накладной в приложении 1 к отчету TVA12, данный документ отражается без заполнения графы НДС?
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription
2460 views
The date of publishing:
02 March /2018 14:11
Catalogul tematic
Legislație fiscală | Factura fiscală | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Declarație TVA | T.V.A. | Noutăți fiscale | Servicii electronice
Tags:
НДС|резидент|декларация
0 comments
New account
Repeat password *
Sign in
Sign in can be to do with e-mail adresss or login
E-mail/Login *
Password *