- Главная страница
- Мнение эксперта
- Вопросы и ответы
- Компания-резидент – плательщик НДС импортирует консультационные услуги резидента Германии. Накладная на поставляемые услуги нерезидента выдана в ноябре 2012 года. Оплата по данным услугам еще не была осуществлена, будучи запланирована на декабрь. В какой графе Декларации по НДС за ноябрь следует отражать импортируемые услуги?










4060 просмотры
Дата публикации:
21 Январь /2013 11:13
Catalogul tematic
НДС
Ключевые слова
TVA
0 комментарии
Новый аккаунт
Повторное введение пароля *
Вход
Регистрация посредством е-майла или логина
Е-майл/ логин *
Пароль *