Întrebări și răspunsuri

icon Reflectarea avansului primit de la client în Declarația privind TVA

Întrebare. Compania, plătitor de TVA, a primit un avans de la client, indicând în boxa 13.1 a Declarației privind TVA, TVA aferent avansului. În lunile ulterioare, la completarea facturii fiscale, contribuabilul, la  stornarea avansul, va indica în boxa 13.1, TVA de la avansul respectiv cu semnul minus?   Răspuns. În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr.287/2017), faptele economice se contabilizează în temeiul...

author icon

Ion Chitoroagă

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul

Deja sunt abonat
image

Abonament Premium

3 499 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

2 099 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

1 099 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

209 MDL

Comandă acum

454 vizualizări

Data publicării:

18 Noiembrie /2025 07:39

Catalogul tematic

Declarație TVA | Administrare fiscală

Etichete:

Declarația TVA | TVA aferent avansului

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon