Filtru de căutare în categorie
Perioada publicării
Compartiment pagină
Subcompartiment pagină
Cuvânt cheie

Cum se reflectă facturile fiscale în registrul de procurări/livrări și în declarația TVA în cazul costurilor refacturate? În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (3) din CF, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate/ livrate se înregistrează în registrele respective în ordinea primirii/ eliberării lor.
12 Iunie /2017 11:50
В результате осуществления предпринимательской деятельности у компании-клиента, именуемой в дальнейшем Дебитор, приобретавшей у нас товар, что подтверждается налоговыми накладными, образовался долг перед нашей фирмой в 2008 году. В 2010 году был инициирован процесс по несостоятельности Дебитора.
20 Aprilie /2017 13:53
Предприятие «X» осуществило экспорт товара за границу, а в дальнейшем – его частичный возврат. При ввозе товара на территорию Республики Молдова предприятием «X» был уплачен в бюджет НДС на импорт возвращенного товара. Имеет ли право предприятие на зачет уплаченного НДС на импорт по возвращенному товару?
20 Aprilie /2017 11:55
Ce document primar se eliberează cumpărătorului, în cazul în care marfa (floarea-soarelui) necesita a fi transportata de cumpărător preventiv pentru prelucrare (curățare, uscare etc.) și apoi livrată acestui cumpărător în masă utilă?
20 Aprilie /2017 11:43
Наше предприятие планирует осуществлять деятельность по перевозке (перемещению) пассажиров, их багажа. В связи с этим возникает вопрос: каков порядок налогообложения услуг по перевозке (перемещению) пассажиров, их багажа на территории Республики Молдова и при перевозке (перемещении) пассажиров, их багажа из одной страны-нерезидента в другую страну-нерезидент, в случае если такая перевозка проходит транзитом через территорию Республики Молдова?
19 Aprilie /2017 11:02
O companie „X” din România solicită servicii chirie auto pentru utilizarea pe teritoriul României. Se impozitează cu TVA acest gen de servicii și care document primar se eliberează?
19 Aprilie /2017 10:41
Компания «X» – резидент Республики Молдова приобретает у компании «Y» – нерезидента (Украина), товары, которые реализует, без импорта на таможенную территорию Республики Молдова, компании «Z» (Венгрия). В связи с вышеизложенным, включается или не включается данная поставка в общую стоимость поставок при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС?
18 Aprilie /2017 13:27