
În ce perioada fiscală se va lua la evidenţă invoice-ul primit de la nerezident în luna curentă pentru serviciile prestate în luna precedentă în evidenţa contabilă? Cum se reflectă în scopuri fiscale primiriea invoice-ului în luna ianuarie 201X+1 pentru serviciile prestate în luna decembrie 201X?
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
3626 vizualizări
Data publicării:
02 Martie /2018 14:14
Catalogul tematic
Noutăți fiscale | Servicii electronice | Legislație fiscală | Declarație TVA | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Deduceri fiscale | T.V.A.
Etichete:
TVA | invoice | marfă | servicii | declaraţia | perioada fiscală | deducere
0 comentarii
Cont nou
Parola repetat *
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *